Registro determine n.2374 del 21/11/2018

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 40061 del 31/10/2018 di euro 1.619,59 alla ditta "AREAUFFICIO" di Rosolina (RO) per fornitura cartucce e toner. (CIG: 74534540D2)

Economato

Iter:

Data Tecnico Elemento Parere
22/11/2018 Pubblicazione Eseguito

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