Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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Vai | Registro determine | 1494 | SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, VIGILANZA E ASSISTENZA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1493 | TRASPORTO MATERIALE SEQUESTRATO PRESSO L'INCENERITORE DI PADOVA, ASSEGNAZIONE DITTA EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1492 | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - ELENCO N. 4/2017 | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1491 | Liquidazione fattura per rette mese di GIUGNO 2017 minori in istituto alla "COMUNITA' DI VENEZIA" di Venezia. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1490 | Liquidazione fatture alla Coop. Soc. Villa Maria di Trento per inserimento ospiti in struttura retta mese di GIUGNO 2017. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1489 | Liquidazione fattura per rette mese di GIUGNO 2017 alla casa di riposo A. Galvan di Pontelongo ¿ Pd. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1488 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL RINNOVO DELLA CONFORMITA¿ ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI ALLO STUDIO ECO STUDIO SRL. CIG 7156026B75. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1487 | Liquidazione fatture al Centro Residenziale per anziani Umberto I° di Piove di Sacco per rette mese di GIUGNO 2017. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1486 | Liquidazione fatture all¿Istituto Costante Gris IPAB di Mogliano Veneto (Tv) per integrazione rette mese di GIUGNO 2017. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1485 | Liquidazione rette per inserimento ospiti in struttura presso Centro Residenziale per Anziani D. Sartor mese di GIUGNO 2017. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1484 | LIQUIDAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E CUSTODIA VEICOLO ABBANDONATO SULLA PUBBLICA VIA. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1483 | AFFIDAMENTO A VERITAS S.P.A. DELLO SPOSTAMENTO DI UN SEMAFORO SUL PONTE DEL MUSICHIERE E DELL'ISTALLAZIONE DI SEMAFORI SUL PONTE DI VIA DELLA FOSSETTA - CIG 71106695AF. | 25/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1482 | Liquidazione di spesa per il pagamento della fattura n. 64784/2017/V1 di euro 1.460,34 alla ditta "GBR ROSSETTO SPA" di Sarmeola di Rubano (PD) per canone rinoleggio n. 7 fotocopiatori. (CIG:Z4C1E21F4 [...] | 24/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1481 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento della fattura n. 1137905474 del 30/06/2017 di euro 202,52 alla ditta "OLIVETTI SPA" di Ivrea per noleggio fotocopiatore (CIG: Z3708A646 [...] | 24/07/2017 |
Vai | Registro determine | 1480 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/211 E N. 2/208 DEL 30/05/2017 ALLA DITTA KAIROS SRL, RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE ¿L¿AUTORIZZAZION E PAESAGGISTICA: CONTENUTI E PROCEDIMENTI ALLA LUCE DEL DPR 13.02.2017, N [...] | 24/07/2017 |